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省審計廳、省教育廳對我校內審工作開展專項檢查

發布時間:2023-10-13 瀏覽量:

10月11日至13日,省審計廳、教育廳聯合組成檢查組,對我校內部審計工作情況開展了為期3天的現場檢查。

10月11日,專項檢查進點會在會議中心舉行。校長邢衛紅,省審計廳內審指導監督處處長徐建清、省教育廳監督與審計處處長吳仁林、審計廳教育廳聯合檢查組成員出席會議,學校財務處、國資處、基建處等部門負責人及審計處全體人員參加會議。會議由審計處處長彭紹進主持。

邢衛紅對檢查組表示歡迎,表示省審計廳、教育廳組織開展高校內部審計工作專項檢查是推動貫徹落實國家和江蘇省內部審計工作相關業務規范,促進學校內部審計高質量發展的重要舉措,既是抓問題的全面體檢,也是查未病的重要契機。她希望檢查組多提寶貴意見,幫助學校全面提升內部審計工作質效。

會上,檢查組組長曹林圍繞檢查的工作背景、現場檢查內容、檢查組成員、檢查流程等方面作了詳細介紹,提出明確要求。彭紹進匯報了學校內審工作開展情況。

通過3天的現場檢查,檢查組從健全內審領導體制、加強內審隊伍和制度建設、認真履行內審工作職責、注重內審結果運用等四個方面,充分肯定了我校內部審計工作取得成效。同時,也從發揮審計委員會抓總謀劃作用、優化經濟責任審計計劃、規范審計項目質量管理、加強內部審計信息化建設等方面指出我校內審工作存在的不足,提出了改進建議。

檢查組認為,江蘇大學內部審計工作基礎好、發展快、成效明顯,希望學校繼續重視和關心內部審計工作,切實加強黨對內部審計工作的領導,充分發揮好審計委員會的作用,提升審計工作質效,要在推動教育系統內部審計高質量發展中“走在前、做示范”。

兩年來,我校內部審計緊緊圍繞學校中心工作,扎實開展各項審計,通過查問題、抓整改,有效發揮監督作用,取得明顯成效,發揮了審計“治已病,防未病”作用。2021-2022年,共開展審計項目388個,審計資金總額15.75億元,發現問題181個,提出建議156條。通過抓整改,促進制訂規章制度47個,修訂制度17個,優化業務流程5項,推動學校治理能力進一步提升;收回違規資金28.2萬元,促進領導干部責任意識進一步增強;追回工程履約保證金和設備采購質保金18.21萬元,風險防范能力進一步增強。此外,針對高校內部審計面臨的新形勢、新任務、新要求,不斷創新思路舉措,探索開展工程結后審計、內部控制評價等特色審計項目,相關做法走在省屬高校前列。(審計處)

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